Пример: ТОО «Золотой век» является одновременно поставщиком и покупателем ТД «Лакомка». Сумма кредиторской задолженности составляет 300 000 тенге, дебиторской – 274 800 тенге.
Чтобы провести взаимозачет по разным договорам, сформируйте документ «Корректировка долга». Перейдите в раздел «Продажи», выберите пункт «Корректировки долга».
Откроется окно со списком документов-корректировок. Далее нажмите на кнопку «Создать».
Откроется форма документа. Заполните поля:
- «Вид операции» – выберите вариант «Проведение взаимозачета»;
- «Дебитор, Кредитор» – укажите контрагента, по которому проводится взаимозачет.
Чтобы заполнить табличную часть документа, нажмите на кнопку «Заполнить», а затем «Заполнить остатками по взаиморасчетам».
Далее в таблице появится информация о суммах задолженности, договорах, документах расчетов.
Суммы долга по договорам должны быть одинаковыми, чтобы после проведения документа остаток долга хотя бы по одному из договоров был равен нулю. Внесите корректировки в табличную часть документа.

Загрузка данных из файлов Excel в документы ПТУ и РТУ для 1С: БП КЗ
Предназначена для загрузки номенклатурных позиций из Excel файлов в документы Приходная накладная и Расходная накладная для конфигурации Бухгалтерия
В нашем случае мы сделали кредиторскую задолженность равной дебиторской – 274 800,00 тенге. Нажмите на кнопку «Провести».
Готово! Взаимозачет по договорам проведен.

ТТН (Товарно-транспортная накладная) для Казахстана
Внешняя печатная форма Товарно-транспортной накладной (ТТН) для документов "Реализация ТМЗ и услуг" и "Возврат ТМЗ поставщику"