Мысал: «Золотой век» ЖШС бір мезгілде ТД «Лакомка»-ның жеткізушісі де, сатып алушысы да болып табылады. Кредиторлық берешек сомасы 300 000 теңге, дебиторлық — 274 800 теңге.
Әртүрлі шарттар бойынша өзара есеп айырысуды жүргізу үшін «Корректировка долга» құжатын жасаңыз. «Продажи» бөліміне өтіп, «Корректировки долга» тармағын таңдаңыз.
Түзету құжаттарының тізімі бар терезе ашылады. Бұдан кейін «Создать» батырмасын басыңыз.
Құжат формасы ашылады. Мына деректерді енгізіңіз:
- «Вид операции» – «Проведение взаимозачета» нұсқасын таңдаңыз;
- «Дебитор, Кредитор» – өзара есеп айырысу жүргізілетін контрагентті көрсетіңіз.
Құжаттың кестелік бөлігін толтыру үшін «Заполнить» батырмасын, содан кейін «Заполнить остатками по взаиморасчетам» батырмасын басыңыз.
Одан кейін кестеде берешек сомалары, шарттар және есеп айырысу құжаттары туралы ақпарат пайда болады.
Құжатты өткізгеннен кейін кем дегенде бір шарт бойынша қарыз қалдығы нөлге тең болуы үшін шарттар бойынша қарыз сомалары бірдей болуы тиіс. Құжаттың кестелік бөлігіне қажетті түзетулер енгізіңіз.
Біздің мысалда кредиторлық берешек дебиторлыққа теңестірілді — 274 800,00 теңге. «Провести» батырмасын басыңыз.
Дайын! Шарттар бойынша өзара есеп айырысу өткізілді.




