Чтобы провести взаимозачет по разным договорам, сформируйте документ Корректировка долга, в поле Вид операции укажите Проведение взаимозачета.
Документ Корректировка долга доступен и в разделе Покупки, и в разделе Продажи.
Для примера переходим в раздел Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировки долга
Откроется окно со списком документов-корректировок. Далее нажимаем кнопку Создать
Открывается форма документа. Заполняем поля документа:
- поле Вид операции — Проведение взаимозачета
- поля Дебитор, Кредитор — контрагент, по которому проводится взаимозачет
Для заполнения табличной части нажимаем кнопку Заполнить — Заполнить остатками по взаиморасчетам.
Далее в таблице отразятся информация о суммах задолженности, договорах, документах расчетов.
Суммы долга по договорам должны быть одинаковыми, чтобы после проведения документа остаток долга хотя бы одному из договор был равен нулю. Корректируем табличную часть.
В нашем случае делаем кредиторскую задолженность равной дебиторской — 274 800,00 тенге. Нажимаем кнопку Провести
Готово! Взаимозачет по договорам проведен




